中共南江县委政策研究室2019年部门预算信息公开说明(补充公示)

发布日期:2019-06-26 17:12信息来源:南江县政府办公室 浏览量: 字号:
 一、基本职能及主要工作

  (一)县委政研室

  1.围绕县委整体工作部署、中心工作和县委领导交办的调研课题开展调查研究,为县委科学决策提供依据;

  2.完成上级党委政策研究室布置的各项调研任务;

  3.负责《参阅》编辑印发工作;

  4.起草或参与起草县委重要文件、相关文稿、署名文章;

  5.完成县委领导交办的其它重要工作。

  (二)县委改革办

  1.组织开展我县全面深化改革重大问题的政策研究;

  2.统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;

  3.督查、指导有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和各项要求;

  4.协调处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议意见;

  5.收集汇总有关改革问题的信息资料;

  6.负责领导小组的工作联络、会议组织、简报编印、工作台账、资料管理等具体工作;

  7.负责对各专项小组工作的统筹、协调、检查、推动;

  8.负责与省、市委改革办工作联络,完成上级改革办交办的各项具体任务;

  9.负责完成县委和领导小组交办的其他事项。

  (三)县决策咨询委员会办公室

  1.征集、拟定县委、县政府年度决策咨询重大课题;

  2.负责县决策咨询委员会委员联络与服务工作;

  3.负责县决策咨询委员会调研活动的安排与协调工作;

  4.负责县决策咨询委员会的日常事务工作。

  (四)2019年工作计划

  (一)深化改革工作。一是树牢改革意识。主动融入“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略布局,立足川东北桥头堡和生态经济强县建设,全面深化改革,推动南江高质量发展。二是积极推进改革。及时对接落实改革任务,推进投融资、农业农村、国资国企、财政税收等重要领域改革。三是强化督查落实。加强改革督查,压实改革责任。健全“第三方”评估机制,确保改革更加精准、务实、高效。

  (二)政策研究工作。一是建立长效机制。总结“大学习大讨论大调研”活动成功经验,建立一套想调研、会调研机制,促进全县调研工作再上新台阶。二是形成优秀成果。围绕乡村振兴、全域旅游、依法治理、城镇建管等重点确定调研课题,形成一批具有指导性的调研成果。三是印发综合文集。精选典型改革案例、决咨课题报告、优秀调研报告,编印《政研综合文集》。

  (三)决策咨询工作。一是确定重点课题。发挥专家委员优势,在高质量发展、乡村振兴、社会治理、管党治党等方面确定重点课题。二是“请回”在外专家。请专家来南开展决策咨询服务,发挥其智力、人脉等资源,更好服务南江发展。三是“走出”南江学习。组织专家委员赴外地学习考察,借鉴外地先进经验指导南江高质量发展。

  二、部门概况

  中共南江县委政策研究室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括中共南江县委政策研究室1个预算单位,县委改革办、县决策咨询委员会经费纳入政研室统一使用和管理。2019年财政预算供给人员共4人,无供给车辆。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。2019年南江县委政研室收入预算总额为37.9297万元,比上年减少172.9451万元,其中:一般公共预算拨款收入37.9297万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。

  (二)支出情况。支出预算总额37.9297万元,比上年减少172.9451万元,其中:基本支出37.9297万元,占总支出100%,项目支出0万元,占总支出0%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算37.9297万元,比上年财政拨款收支总预算减少172.9451万元,主要原因是机构改革,县委政研室合并到县委办公室,年初县委政研室只预算四人人员经费,相关项目经费统一预算至县委办。

  收入包括:一般公共预算拨款收入37.9297万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出28.1905万元,社会保障和就业4.6133万元,医疗卫生与计划生育支出2.4515万元,住房保障支出2.6744万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年财政拨款收支总预算37.9297万元,比上年财政拨款收支总预算减少172.9451万元,主要原因是机构改革,县委政研室合并到县委办公室,年初县委政研室只预算四人人员经费,相关项目经费统一预算至县委办。

  (一)基本支出37.9297万元,其中:

  1.人员支出32.0257万元,其中:基本工资11.9388万元,津贴补贴9.3528万元,机关事业单位养老保险4.4573万元,职工基本医疗保险缴费2.4515万元,生育保险缴费0.156万元,奖金0.995万元,住房公积金2.6744万元。

  2.日常公用支出(运行经费)5.904万元,其中:办公费0.0171万元,差旅费1.2万元,公务接待费1.2万元,公务交通补贴2.484万元,福利费0.5571万元,工会经费0.4457万元。

  (二)项目支出0万元。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额1.2万元,比上年预算总额增加0.729万元,主要原因是县委改革办、县决策咨询委员会办公室设在县委政研室,县委改革办承担市对县考核工作,上级单位及其他县区来南检查、指导、调研改革、决咨工作逐年增多,原预算的公务接待费用仅限于县委政研室。其中:

  (一)我单位未预算因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费1.2万元,比上年预算总额增加0.729万元。

  (三)我单位没有公务用车,未预算公务用车购置费、运行维护费等费用。

  七、政府性基金预算支出情况

  2018年我单位没有政府性基金预算方面支出。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2018年我单位没有国有资本经营预算方面支出。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年没有政府采购方面预算。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额13.422万元。房屋统一使用党政中心办公用房3间。无公务用车。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  2019年因机构改革,我单位没有预算项目经费。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (五)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (六)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件:政研室2019年收支预算表

  中共南江县委政策研究室

  2019年4月11日
附件:

2019年收支预算表

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