2018年度南江县人民政府办公室部门决算

发布日期:2019-09-06 09:40信息来源:南江县政府办公室 浏览量: 字号:
第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.承办上级行政机关指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级党委、政府报告、请示的起草工作,承办上级党委、政府及其部门转由县政府办理的事项和反馈工作。

  2.负责县政府、县政府办会议的筹备工作及各部门以县政府名义召开的各种会议的协调工作,并对会议决定事项的贯彻落实进行督促检查。

  3.起草、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文,为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿和资料,做好公文的运转、管理、保密工作,建立完整的历史资料档案。

  4.对各乡镇人民政府、县政府各部门、县政府驻外办事(联络)机构向县政府请示、报告提出拟办意见,报县政府领导审批。

  5.根据县政府领导安排或工作需要,协调县政府各部门间的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

  6.督促检查各乡镇人民政府、县政府各部门、驻外办事(联络)机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导交办工作的执行落实情况,及时向县政府领导报告。

  7.围绕全县经济和社会发展战略及县委、县政府的重大决策开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

  8.负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各地各部门向县政府反映的重要问题。协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

  9.处理群众来信、接待群众来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县政府领导交办的有关信访案件。

  10.负责做好县政府后勤保障、对外接待、安全保卫等行政事务工作,为县政府领导服务。

  11.负责全县农业救灾工作、应急工作、新闻工作、政府研究室工作、人民防空工作。

  12.协助县政府处理政府法制事务。

  13.指导县政府各部门和乡镇人民政府办公室工作。

  14.承办县委、县政府交办的其它事项。

  (二)2018年主要工作完成情况。

  2018年,在县委、县政府的坚强领导下,县政府办领导班子认真学习贯彻落实党的十九大、习近平总书记对四川工作重要指示精神,紧紧围绕全县工作大局,认真履职尽责,充分发挥参谋助手作用,圆满完成各项工作任务,推动和促进了政府系统高效协调运转。全年共起草、修改县政府领导讲话、汇报、总结等材料400余份,多次得到县委、县政府领导肯定,总结形成的“三四五步法”创新危房改造、“一沼四化”农村能源建设等经验在全省全市推广。全年成功筹办市级及以上大型综合性会议7次,其中:市级大型综合性会议2次、省级大型综合性会议4次、国家大型综合性会议1次。筹办政府常务会议37次、全体会议1次、各类专题会议20余次。严格落实中央八项规定精神,起草制定《关于严格控制“文件多、会议多、检查多”的通知》,进一步精简会议数量,提高会议实效。深入调研研究,形成《新时代南江高质量发展建设生态经济强县问题研究》《南江县进一步深化农村供给侧结构性改革助推乡村振兴发展问题与对策探索》等高质量调研成果20余篇。全年采编上报政务信息1857条,市级以上单位采用得分261分。其中,《川政晨讯》采用9条,《国办要情》采用1篇,政务信息交流采用7条,在全省各直报点中名列前茅。全年,跟踪市、县督办事项277件次,市政府领导批示事项12件次,市政府领导微信公众号群众诉求事项11件次,办结率均为100%;跟踪督办市、县“两会”代表、委员建议提案332件,办结率100%,满意率99.3%以上。通报政务督办事项落实情况10期,通报滞后事项3件次,并严格扣减相应目标分值。充分发挥中枢纽带作用,接收处理各级来文6132件,均未出现漏发、错发和失密等贻误公文现象。收发传真、收到群众来信477件,接待人民群众来访152人次,接听各类突发信息来电167件,所有接收事件都按程序和规定进行处理,没有因报告、传达不及时,综合协调不及时而影响事件处理。严格执行保密纪律要求,全年来未出现泄密事件。

  二、机构设置

  县政府办内设6个行政机构(综合股、秘书股、督查督办股、信息股、调研股、行政管理股),下设8个代管单位(应急办、法制办、新闻办、人防办、研究室、政务信息管理办、金融办、城乡环境治理办)。

  我办行政编制为43人(含代管单位),工勤13人。截至2018年底,我办实有在职职工38人,其中:行政29人,工勤9人。退休人员27人(已划转机保局),长赡人员2人。

  


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1071.95万元。与2017年相比,收、支总计各增加95.73万元,增长9.81%。主要原因:一是2018年人员正常调资;二是脱贫攻坚驻村工作费用增加;三是2017年综合目标绩效奖励金基数的增加;四是借用、上派人员综合目标绩效奖励金在我单位考核计发。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计1071.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1071.95万元,占100%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1071.95万元,其中:基本支出864.56万元,占80.65%;项目支出207.39万元,占19.35%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计1071.95万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加95.73万元,增长9.81%。主要变动原因:一是2018年人员正常调资;二是脱贫攻坚驻村工作费用增加;三是2017年综合目标绩效奖励金基数的增加;四是借用、上派人员综合目标绩效奖励金在我单位考核计发。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1071.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加95.73万元,增长9.81%。主要变动原因:一是2018年人员正常调资;二是脱贫攻坚驻村工作费用增加;三是2017年综合目标绩效奖励金基数的增加和借用、上派人员综合目标绩效奖励金在我单位计发。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1071.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出931.09万元,占86.86%;社会保障和就业(类)支出71.61万元,占6.68%;医疗卫生支出39.14万元,占3.65%;住房保障支出30.11万元,占2.81%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为1071.95万元,完成预算100%。其中:

  1. 一般公共服务(类)支出决算931.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出决算数723.70万元。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算数167.22万元。

  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务支出决算数40.17万元;

  2. 社会保障和就业(类)支出决算为71.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休4.65万元;

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出52.31万元;

  社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出12.38万元;

  社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.07万元;

  社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.37万元;

  社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助1.83万元。

  3.医疗卫生与计划生育支出决算为39.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.21万元;

  医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.93万元;

  4.住房保障支出决算为30.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.11万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出864.56万元,其中:

  人员经费715.95万元,主要包括:基本工资148.82万元、津贴补贴119.40万元、奖金243.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.31万元、职工基本医疗保险缴费25.21万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金30.11万元、其他工资福利支出54.76万元;抚恤金12.38万元、生活补助4.65万元,奖励金8.47万元。

  公用经费148.61万元,主要包括:办公费32.83万元、电费10.00万元、邮电费2.83万元、物业管理费0.05万元、差旅费43.71万元、因公出国(境)费用2.30万元、劳务费5.53万元、工会经费10.75万元、福利费6.53万元、其他交通费34.08万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为33.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费决算数2.30万元,占6.87%;公务用车运行维护费支出决算数21.00万元,占62.76%;公务接待费支出决算10.16万元,占30.37%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1. 因公务出(境)国费2.30万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.30万元。2017年度无因公出国(境)经费。

  2.公务用车运行维护费支出21.00万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2017年增加9.64万元。主要原因:一是我办公务用车购置时间较长,行驶里程达30万余公里,2018年度进行了大型维修,二是2018年因脱贫攻坚任务重、事务多,公务车使用频率增多,导致公务用车运行维护费增加。

  公务用车运行维护费支出21.00万元。主要用于我单位公务用车出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出10.16万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元,下降1.26%。主要原因是接待减少。

  主要执行公务、开展业务活动用餐费等。国内公务接待66批次,989人次(不包括陪同人员),共计支出10.16万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年无政府性基金预算拨款支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、 2018年未编制预算绩效

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度,南江县人民政府办公室机关运行经费支出148.61万元,与预算持平。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,南江县人民政府办公室政府采购支出总额11.37万元,其中:政府采购货物支出11.37万元。主要用于办公电脑、相机、打印机等办公设备的购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,南江县人民政府办公室政府实有实物保障用车1辆。

  


  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  5.机关运行经费:为保障单位基本运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费(不含项目支出)。

  6.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出决算数指单位基本支出。

  7.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算数,包括因公出国(境)费用、差旅费、印刷费等支出。

  8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务决算数,包括邮电费、租赁费、公务接待、维修(护)费等支出。

  9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编职工养老保险单位缴费部分。

  10.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

  11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

  12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

  12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。;

  13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

  14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

  第四部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:

政府办2018年度部门决算公开表

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