南江县妇女联合2018年部门决算编制说明

发布日期:2019-09-06 17:25信息来源:南江县政府办公室 浏览量: 字号:
一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、人才分类储备。

  2、创业方向引导。

  3、助力弱势群体。

  4、强化维护合法权益意识。

  (二)2018年工作完成情况

  1.认真履职尽责,切实维权服务。一是利用“三八”、“五四”“六一”等节庆活动和“法律七进”,积极开展维权宣传,制作宣传展版15张,发放宣传资料22000余份。二是接待维权来信来访500人次,调解家庭矛盾纠纷5起;协调为3名妇女提供司法援助;配合调查核实了3例南江籍跨省婚姻纠纷问题。满意率达99.8%。三是牵头对网上舆情“打小孩事件”及“网约自杀事件”进行了调查处理,并实施救助和心理疏导。四是加强妇女儿童维权调研,形成调研报告《关于留守妇女的调查报告》一篇。五是聘请了法律顾问,常态开展法律咨询和援助。

  2.有效强化服务,力促妇女发展。一是联合就业局等单位采取集中培训和送训下乡等方式组织农艺、家政等职能技能培训15期次1200余人次。二是协助就业局为34人发放了“妇女小额担保贷款”,共334万元。三是开展家风家训巡讲20场次2500人次。四是调整充实了妇儿工委成员单位,召开协调会,组织针对未完成的指标查漏补缺,确保2020终期评估圆满完成。

  3.切实找准定位,倾心关爱帮扶。一是春节、六一、端午、重阳期间,组织爱心人士到福利院、特殊学校开展关爱活动5次,送去关爱款物3万余元;组织爱心企业人士为留守老人等理发、送粽子。二是为48名建档立卡贫困户、低保户的“两癌”贫困母亲患者发放中央彩票公益基金48万元,申报2019年度符合条件的“两癌”患者36人。三是看望慰问高龄母亲13人次,共计6500元。四是充分利用“南江县妇女儿童帮扶救助基金”,截至目前,已收到困难申请125份,拟据实救助40万元。

  4.着力固本强基,夯实基层基础。一是研究制定了《南江县妇联改革方案》,全面完成全县516个村,114个社区完成村妇代会改建妇联工作和48个乡镇妇联区域化建设改革。二是举办各级各类形式的妇联干部队伍培训65期次3000多人次,有效提升了妇联系统干部素质。三是出台了《关于在“两新”组织中建设妇联组织的通知》,组织动员“两新”组织中广大妇女同胞立足岗位,建功立业。四是切实加强线上线下妇联工作的宣传力度。充分利用“南江女性”微信公众号、QQ工作群等,及时发布妇联活动信息及相关的政策法规知识。

  5.全面从严治党,加强自身建设。一是认真履行主体责任。抓好党组班子、党组书记以及班子成员的责任落实。二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、“主题党日”组织生活会和民主评议党员等基本制度,常态化制度化开展学习教育,有效杜绝了“灯下黑”。三是不断提升干部素质。扎实开展“两学一做”常态学习教育,认真学习贯彻中央、省、市、县历次全会和习近平总书记来川重要讲话精神,着力提升妇联干部队伍素质。

  6.统筹推进中心工作。一是切实开展扶贫帮扶。派驻了驻村工作队成员2名和1名第一书记,组建了巾帼脱贫攻坚队,年内按时按质完成2个挂联村各项帮扶任务,为脱贫摘帽奠定了坚实基础。二是着力助推依法治县。坚持会前学法和法律顾问参与重大决策等制度;开展普法宣传6次,发放宣传资料22000余份;举办妇女干部法律知识培训2期次120人次。三是创新举措开展创文创卫。利用“3.8”“6.1”等节日开展创文、创卫知识宣传;组织巾帼志愿者开展爱国卫生行动2次,有力助推了南江县“全国卫生县城”的申报和争创工作。四是扎实狠抓安全生产。组织开展安全生产月宣传教育活动5场次,发放宣传资料5000余份。

  二、部门概况

  县妇联是财政一级预算单位单独预算,二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2018年县妇联本年收入合计126.7246万元,其中:一般公共预算财政拨款收入126.7246万元,占100%。

  2018年县妇联本年支出合计126.7246万元,其中:基本支出126.7246万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计126.7246万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少14.0454万元,下降11.08%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出126.7246万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少14.0454万元,下降11.08%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出126.7246万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出97.2718万元,占76.67%;社会保障和就业支出16.8839万元,占13.33%;医疗卫生支出6.2583万元,占5%;住房保障支出6.3106万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)201(款)29(项): 支出决算为97.2718万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为16.4177万元,完成预算100%;208(款)06(项)支出决算为3.0189万元,完成预算100%;208(款)07(项)支出决算为0.4662万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):支出决算为6.2583万元,完成预算100%。

  4、住房保障(类)221(款)02(项): 支出决算为6.3106万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.7246万元,其中:

  人员经费108.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费23.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2413万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费支出0.2413万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,27人次(不包括陪同人员),共计支出0.2413万元,具体内容包括:主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  公务接待费支出决算比2017年减少1.1887万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度,县妇联机关运行经费支出23.39万元,比2016年减少10.04万元,减少30.03%。
附件:

2018年度部门决算公开表

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