双流镇:2022年双流镇预算公开

2022-03-04 10:30

2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定,现将2022年部门收支预算公开如下:

一、部门职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、2022年主要工作

2022年是开启实现第二个百年奋斗目标的第二年,财政厅将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署, 坚持稳字当头、稳中求进,坚持以政领财、以财辅政,坚定落实“三保一优一防”重要要求,有效实施更加精准、可持续的积极财政政策,强实力、提质效、保重点、兜底线,为促进全省经济运行保持在合理区间、推动治蜀兴川再上新台阶做出更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开,坚定县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展路径,扭住加快发展第一要务,以加快全国重点镇建设为契机,全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生,全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县双流镇人民政府为财政全额拨款行政单位,收入和支出全部纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共36人。内设职能部门:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则,双流镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。 支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。双流镇2022年收支预算总数877.75万元,2021年收支预算总数增加167.84万元,主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况

双流镇2022 年财政拨款收支预算总数 877.75万元,2021 年财政拨款收支预算总数增加167.84万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 877.75万元。支出包括:一般公共服务支出 400.12万元、文化旅游体育与传媒支出5.65万元、社会保障和就业支出 152.87 万元、卫生健康支出6.24万元、城乡社区支出50.43 万元、农林水支出256.72万元、交通运输支出1.36万元、住房保障支出 1.66万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

双流镇2022年收入预算877.75万元,其中一般公共预算拨款收入877.75万元,比2021年收支预算总数增加167.84万元,主要原因是人员经费增加。

2.支出结构情况

一般公共服务支出400.12万元,占45.58%、文化旅游体育与传媒支出5.65万元,占0.64%、社会保障和就业支出 152.87 万元,占17.42%、卫生健康支出6.24万元,占0.71%、城乡社区支出50.43 万元,占5.75%、农林水支出256.72万元,占29.25%、交通运输支出1.36万元,占0.15%、住房保障支出 1.66万元,占0.20%、灾害防治及应急管理支出2.70万元,占0.30%

3.具体使用情况说明

1)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 3.60万元,主要用于:人大事务日常经费。

2)一般公共服务(类)人大事务(款) 行政运行(项)2022 年预算数为 27.13万元,主要用于:人大事务日常经费。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2022 年预算数为243.77万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022 年预算数为3.60万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

5)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022 年预算数为47.20万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

6)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为9.00万元,主要用于:保障政府机关正常运转。

7)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为11.04万元,主要用于:保障财政事务正常运转。

8)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为13.62万元,主要用于:保障纪检监察事务正常运转。

9)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为20.32万元,主要用于:保障党委正常运转。

10)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为6.70万元,主要用于:保障组织事务正常运转。

11)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为13.60万元,主要用于:保障统战事务正常运转。

12)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为0.54万元,主要用于:保障市场监督管理事务正常运转。

13)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022 年预算数为5.65万元,主要用于:行政单位的基本支出。

14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为13.38万元,主要用于:行政单位的基本支出。

15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2022 年预算数为61.15万元,主要用于:社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022 年预算数为1.77万元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022 年预算数为17.40万元,主要用于:行政单位开支的离退休经费。

18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为58.55万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022 年预算数为0.62万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。

20)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算数为6.24万元。主要用于:职工基本医疗保险基金的补助支出。

21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为7.23万元,主要用于:行政单位的基本支出。

22)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2022 年预算数为25.72万元,主要用于:城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022 年预算数为12.48万元,主要用于:城乡社区支出。

24)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入(款)城市环境卫生(项)2022 年预算数为5.00万元,主要用于:城乡社区环境支出。

25)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2022年初预算数为37.19万元,主要用于:行政单位的基本支出。

26)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2022年初预算数为1.50万元,主要用于:水利工程建设支出。

27)农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年初预算数为2.50万元,主要用于:其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

28)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年初预算数为135.53万元,主要用于:村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2022年初预算数为80.00万元,主要用于:农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

30)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年初预算数为1.36万元,主要用于:其他用于公路水路运输方面的支出。

31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年初预算数为1.66万元。主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出,主要用于:行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

32)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2022年初预算数为2.70万元,主要用于:安全生产监管方面的支出。

(二)政府性基金预算拨款情况

双流镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款情况

双流镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出(人员类项目)

双流镇2022年人员类基本支出690.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、补充医疗、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助等支出。

(二)运转类项目支出

双流镇2022年运转类项目支出187.15万元,其中公用经费184.65万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、水费、电费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。其它运转类项目2.50万元,主要用于:乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

(三)特定目标类支出(部门项目)

双流镇2022年无特定目标类项目支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

双流镇2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2021年预算持平,主要计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

(一)资产配置情况

截至2021年底,双流镇所属各预算单位共有车辆0辆,其中,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(二)政府采购情况

2022年,双流镇未安排政府采购预算。

(三)购买服务情况

2022年,双流镇未安排购买服务预算。

(四)绩效目标情况

2022年双流镇开展绩效目标管理的项目 36个,涉及预算877.75万元。其中:人员类项目22个,涉及预算690.60万元;运转类项目14个,涉及预算187.15万元。

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