2022年度农村公路规划编研中心决算公开编制说明

2023-09-04 16:18 来源: 农村公路规划编研中心


目录

公开时间:2023年94

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。

2、负责农村公路普查,路况调查。

3、参与农村公路项目规划。

4、负责农村公路病害、水毁、及大、中修工程调查核实。

5、负责农村公路规划设计文件编制。

6、参与农村公路技术咨询指导。

7、承办县交通运输局交办的其他事项。

(二)2022年重点工作完成情况。

圆满完成了全县境内乡(镇)、村作业主负责建设的产业路10条42公里、木涪路接道恢复10条20公里、通组路149条342.9公里,撤并建制村通畅工程44条118公里(含加宽、错车道、路面硬化),改善提升道路2条10公里,农村公路示范创建工程15公里,重点工业企业“一企一策”帮扶工作任务2条10公里,合计218个项目,557.9公里的测设任务。完成全县14个乡镇22处重大水毁现场勘查和设计预算,按时完成主管局临时交办测设道路2条,3.5公里。参与农村公路路况普查 40人次 450公里。

二、构设置

南江县农村公路规划编研中心实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共12人,供给车辆1辆。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计163.04万元。与2021年相比,收、支总计各增加0.99万元,增长0.6%。主要变动原因是人员增加

      (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2022年本年收入合计163.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入163.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

         (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

    2022年本年支持合计163.04万元,其中:基本支出15.59万元,占95.4%;项目支出7.46万元,占4.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计163.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加0.99万元,增长0.6%。主要变动原因是人员新增

       五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出163.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.99万元,增长0.6%。主要变动原因是人员新增

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出163.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.25万元,占8.7%;卫生健康支出5.06万元,占3.1%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出130.57万元,占80.1%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.16万元,占8.1%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为163.04万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.25万元,完成预算100%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.06万元,完成预算100%。

3.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):支出决算为130.57万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为13.16万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出163.04万元,其中:

人员经费149.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费13.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年三公经费财政拨款支出决算为1.94万元,完成预算100%;较上年减少0.01万元,下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元,下降0.5%。主要原因是预算减少

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于全县农村公路勘测设计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。本年未开支公务接待费

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,南江县农村公路规划编研中心机关运行经费支出13.96万元,比2021年减少3.82万元,下降21%。

(二)政府采购支出情况

2022年,南江县农村公路规划编研中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,南江县农村公路规划编研中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于勘测设计业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看严格勘测设计,扎实推进施工规划,提高规划工作专业化,规范化水平,通过加强勘测设计图纸,农村公路施工、验收合格率进一步提高,完成在建农村公路工程的勘测设计工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来2022年按单位职能及时有效完成各项工作任务,达到了勘测设计绩效目标

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51192221T000000161738-勘测设计费

主管部门

交通局

实施单位 (盖章)

农村公路规划编研中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成勘测设计任务

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

8.00

7.45

93.19%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

8.00

8.00

7.45

93.19%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公路/桥梁/隧道

50

公里

 

20

 

 

质量指标

高质量高标准建好农村公路

95

%

 

20

 

 

时效指标

时间范围

95

 

20

 

 

成本指标

公路/桥梁/隧道

300000

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

群众满意度

95

%

 

10

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

 

南江县农村公路规划编研中心部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 

 

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