南江县公路局2019年决算公开

2020-08-25 17:12 来源: 交通局

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)单位主要职能职责

    (1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规,根据国民经济和社会发展需要,制订全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

(2)根据国家和省、市的总体布局,组织编制全县公路行业发展规划;制定全县公路行业中长期计划和年度计划,并监督实施。

(3)负责全县公路及其设施的建设、养护和管理。

(4)加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

(5)承办主管局交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

(1)强服务,严监管,项目建设有序推进

为打赢打胜第三轮交通大会战,我局分项落实专人跟踪督导项目建设,做好做实项目前期,按照成熟一批、开工一批的原则,工期倒排,时间倒推,任务到逼,细化措施,钢化管理,项目建设有序推进。目前,一是四川省巴中市黄石盘水库工程库周交通复建工程(南江县)完成路基挖方59000立方米,填方10300立方米,挡土墙700立方米,桥梁桩基410米及预制场建设工程,完成投资1700余万元。二是下两镇黄桷树大桥、万家河桥维修加固工程全面完工。三是G244线石矿养护站及停车区完成招标、吴家沟桥拆除重建工程开工建设。四是省道408线鹿角垭隧道建设工程PPP项目已全面完成项目前期工作,正按PPP项目程序开展投资方采购工作,因两次招标失败,现正在对实施方案有关内容进行调整。五是省道408线关田至南江段升级改造工程完成勘察设计招标,正有序开展勘察设计工作。六是凉水漫水桥拆除重建工程、肖家河漫水桥拆除重建工程完成项目前期工作,即将进行施工图预算财政评审。七是恩阳机场至长赤连接线改建工程、木柳路改造工程、下关路改造工程、大河镇青龙坎大桥、石滩唐家嘴电站大桥完成可研编制、规划选址及地灾评估、勘测定界工作,正按程序办理项目前期工作。八是G244线南江县沙河场镇过境公路新建工程规划选址已办理,目前正按程序办理用地预审。九是2015年度危桥改造工程项目已完工并投入使用,目前施工、监理、检测等单位正完善交(竣)工资料。

(2)强管养,严督查,养护质量大幅提升

紧紧围绕“交通+旅游”“交通+扶贫”“交通+产业”融合发展新模式,按照“四好”农村公路创建要求,添措施、优方案、补短板,全力养好公路,提升整体形象。一是层层压实责任。以站为单位,以个人为责任主体,分片分段落实责任,班子成员分线负责,分段挂包,职能股室具体负责,严格落实“路长制”管理制度。二是细化日常养护。我们坚持把“路放在心上、心放在路上”,年初细化了2019年度养护工作计划,完善了养护管理考核办法,加强公路巡查,发现病害及时修复,要求每日上路保洁,每周清洗一次护栏和标牌,每旬清理一次水沟、涵洞和绿化带杂草,每季度修剪一次花木,落实了清扫车每周星期二、五定期对东西绕城隧道进行清扫,水车每周四对公路路面、护栏、标志标牌进行清洗保洁,坚持路、桥、隧、树、标全面管护,全时段监管,做到了路面干净日常化,水沟、涵洞堵塞早清理,安全隐患早发现、早防范、早整治,有效维护了干线公路安全畅通和整体形象。三是养护改革稳步推进。以县委、县政府名义制发了《南江县公路养护市场化改革试点方案》,成立了养护市场化改革领导小组,积极稳步推进养护市场化改革,面向社会公开竞标,严格考核,逐步实现“养路不养人”,率先将25.5公里鹿贵路纳入今年养护市场化改革试点段,加快了公路养护市场化改革进程。坚持“谁使用、谁养护”的原则,探索推行专用道路“管养分离、产权与使用权分离”的管养模式,将旅游景区道路、产业园区道路、工矿园区道路分别由受益企业养护,公路局负责指导监督,实现了政府“修路不养路”,有效减轻了财政负担,全县公路列养率达100%,公路养护质量逐年提升。四是成功创建“四好农村”示范县。今年,我局抓住“四好农村”公路创建机遇,重点对G244南台路的绿化断档路段进行全覆盖绿化,换填绿化带内培土4500立方,补植行道树500株,播撒花草47.5万平方米。高标准完成幸福养护站规范化建设及县道野正路玉堂养护站风貌改造;完成西绕城厕所革命完成石矿养护站及停车区前期各项工作;修补皇柏林超限站进出口、东榆工业园区道路及西绕城、马平路、鹿贵路、杨桃路、下关路烂路面3.8万平方米;完成全县平交道口安装立柱435根,更换损坏波形护栏板464张、端头85个。分片分站压实责任,清除水毁坍方65处,共41200立方米、清理水沟16.3万延米、疏通涵洞87道、恢复标志标牌76块、新增桥梁公示牌264块、恢复国省、县道水毁挡墙 380立方米、恢复恩野路、南台路碎落台1540 延米、整治路肩53400平方米、清除碎落台杂草263000延米、采用冷拌沥青集中修复路面零星坑凼860平方米,在事故多发路段、急弯陡坡和地质灾害段增设24块警示牌。成功创建省级“四好农村路”示范县。

(3) 抓安全,保稳定,行业形势根本向好

一是认真落实安全教育。2019年来,我局结合“安全生产月”、安全隐患专项整治等活动和不同时期的安全工作重点,加强安全教育,排查安全隐患,落实整改措施,消除安全隐患,坚持每月一次安全例会,并坚持逢会讲安全。二是完善应急抢险预案。进一步完善了《突发事件处置预案》、《国省县道公路防洪抢险应急预案》、《国省县道公路汛期抢通保通应急预案》、《公路桥梁隧道抢险救援预案》、《公路抗冰雪抢险应急预案》和《在建工程防洪抢险应急预案》等,为有效应对安全突发事件奠定了基础。三是着力排查整改。结合不同时期和安全隐患排查整治专项活动,大力开展隐患整治,对查出的隐患制定整改方案、落实责任制,指定专人落实,严格事故责任追究,力求发现一处整治一处,确保横向到边,纵向到底,不留死角。全年,共排查整治隐患5次,督促施工单位整改安全隐患2起,出动应急抢险人员35人/次,抢通断道2处,修复损毁波形护栏500余张,实现安全事故为零。四是全力加强应急演练。为应对突发事件,确保道路通畅,组建了应急抢险队伍,在石矿养护站、光雾山养护站、鹿角垭养护站定点布设抢险机械和人员,备有抢险指挥车辆3辆、装载机3辆等抢险设备。按照“宁可备而不战、不可战而不备”的原则,于5月30日上午在K488+300处开展公路汛期保通应急抢险综合演练和桥隧突发事件应急抢险演练及消防应急演练,共出动装载机1台、洒水车1台、抢险指挥车1辆、应急保障车4辆、抢险人员40人。五是积极化解矛盾。针对长期存在的工程款、民工工资拖欠、一线养护人员工资低等突出问题,我们采取领导包案,专人负责来访接待和化解矛盾。目前,共受理群众来信19件/次, 接待群众来访12件/次, 结案率 100%。在全国、省、市“两会”期间,我局没有发生重大信访案件。受理“12345”投诉电话1件/次,配合主管局办理市长信箱1件/次,回复率和满意度达到100%。

(4)强学习,重教育,行业建设蒸蒸日上

一是学习氛围浓厚。我局坚持以贯彻学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要讲话精神、党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神为风向标,先后组织分管领导、业务骨干深入养护一线、施工现场、挂联村宣传宣讲党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等,要求全局干部职工以学习促发展、以学习促进步,再次悬起了学习热潮。二是积极开展廉政教育。2019年来,我们根据工程项目建设,公路养护管理实际,积极组织全局党员干部学习习近平总书记关于党风廉政建设的重要讲话精神,结合庆祝建国70周年系列活动的开展,实地参观了巴中市监狱、听服刑人员亲身说案,走进改革开放总设计师邓小平故里接受红色教育、在小平同志铜像前庄严重温入党誓词。观看廉政警示教育片2次,有组织、有步骤的开展教育活动,进一步增强反腐倡廉意识,分管领导、中层干部层层签订了《党风廉政4+X》责任书。形成了不敢违、不能违、不愿违的良好氛围。三是认真开展廉政风险点排查。从领导班子入手,采取自己查、相互提、帮助找等方式,认真排查班子成员、中层干部、一般职工在实际工作可能发生的腐败行为,制定整改措施,完善防腐体系,干部职工廉政防范意识显著提高。四是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展有序。第二批主题教育开展以来,我局按照主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求,精心组织、周密安排、统筹推进,主题教育开展有序、氛围浓厚、载体丰富、特色突出,及时组织召开主题教育动员部署会,成立了以党总支书记为主题教育第一责任人,机关党支部书记牵头,从相关股室抽调精干人员成立了主题教育办公室,具体负责主题教育相关工作。制定了学习教育清单、调研工作清单、党员干部查视问题清单、专题党课宣讲清单,按照领导分线逐一到挂包段、帮扶村宣讲党课和指导一线养护站开展主题教育。同时,开展支部结对共建,深入范家山村与范家山村党支部党员干部一起重温入党誓词,以学习王瑛、周永开等先进典型事迹开展帮扶工作,汲取先进典型的精神力量。2019年11月13日组织全体党员到全国爱国主义教育基地、全国重点烈士纪念保护单位、四川省干部党性教育基地通江王坪红军烈士陵园缅怀革命先烈的丰功伟绩。通过采取集中学习一周、每月晒一次学习强国积分,利用业余时间,加强理论武装,充实知识体系,不断增强主题教育的吸引力、感染力。确保了主题教育开展有序、组织有力,氛围浓厚。

(5) 强帮扶,重实效,脱贫攻坚成果稳定

一是真切关怀不落下每一户,帮扶责任人用高度的热情、亲人般的呵护帮助解决贫困户的贴身需求,拿出微薄工资多次购买了米、面、油、化肥等急需物品。二是加强四小产业发展,向贫困户发放鸡苗620只,马铃薯6吨,解决贫困户无增收项目问题。并协调养殖公司专业人员集中和入户宣讲养殖技术2次。同时,流转土地400亩退耕还草套种李子树10000珠,依托香港对南江黄羊产业大力的投入,发展养羊大户2户,形成了增收渠道多样化。三是局机关支部结对范家山村支部以来,帮助范家山村村民委员会规范党支部活动室相关资料上墙,派驻20人/次指导完善党建软件资料,村支部各项工作开展再上新台阶。同时,局机关支部与范家山村支部开展“结对共建、决胜脱贫攻坚”主题党日活动1次。四是发动志士仁人回乡参与家乡建设,通过宣传发动筹集建设资金45万元,以村两委为主体,积极争取村道公路硬化项目4.5公里,现已全面完成并投入使用。五是多次深入范家山村调研贫困户集中安置和分散安置相关问题,组织村两委专题研究相关问题5次,确保进度、质量如期完成。完成分散安置3户,集中安置23户,C级危房改造60户,让困难群众都住上了安全房。六是在顺利通过省级脱贫攻坚验收的成果后,按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶”的原则,我局继续严格落实帮扶计划,真真切切与帮扶户建立起了家人亲情关系,群众满意度认可度达到99%。

 

    二、机构设置

我局属财政全额拨款事业单位,内设有9个职能股室,下设22个养护站;本级核定事业编制157名。年末实有在职在编人数157人,退休职工148人,遗嘱人员57人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1984.94万元,2019年度支出总计1984.94万元。与2018年相比,收入总计减少140.78万元,减少0.07 %;支出总计减少140.78万元,减少0.07 %。主要变动原因是人员经费减少,项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1984.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1984.94万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1984.94万元,其中:基本支出1984.94万元,占100 %。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1984.94万元,2019年财政拨款支出总计1984.94万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少140.78万元,减少0.07 %;支出总计减少140.78万元,减少0.07%。主要变动原因是人员经费减少,项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1984.94万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少140.78万元,减少0.07%。主要变动原因是人员经费减少,项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1984.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出216.87万元,占0.11%;医疗卫生支出88.31万元,占0.04%;交通运输支出1,562.02万元,占0.79%;住房保障支出117.74万元,占0.06%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1984.94万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.61万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为170.17万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为5.89万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为3.91万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为6.87万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为88.31万元,完成预算100%。

3.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1562.02万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为117.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1984.94万元,其中:

人员经费1893.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费145.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.64万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元,占98%;公务接待费支出决算0.14万元,占2%。具体情况如下:


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变动。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车1辆、越野车6辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元,下降42%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《南江县财政局关于规范党政机关国内公务接待标准的通知》相关规定,厉行节约,进一步简化接待工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:南江县省道S101线鹿角垭隧道建设工程项目交流对接,金额:0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明


项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其他资金:

0

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 


十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,公路局机关运行经费支出145.89万元,比2018年减少8.33万元,下降5%。主要原因是2019年度在职人员减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,公路局政府采购支出总额5.77万元,其中:政府采购货物支出5.77万元。主要用于局机关办公采购办公设备开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,公路局共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是用于公路养护管理工作,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(一)机关运行经费支出情况

2019年,公路局日常经费支出154.22万元,比2018年减少7.78万元,下降5.04%。主要原因是2019年度在职人员减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,公路局政府采购支出总额5.77万元,其中:政府采购货物支出5.77万元。主要用于局机关办公采购办公设备开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,公路局共有车辆7辆,其中:其他车辆7辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

5.交通运输支出:指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

公路局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我局内设有8个职能股室。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规,根据国民经济和社会发展需要,制订全县公路行业发展意见并监督实施。

2、根据国家和省、市的总体布局,组织编制全县公路行业发展规划;制定全县公路行业中长期计划和年度计划,并监督实施。

3、负责全县公路及其设施的建设、养护管理

4、加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

5、承办县政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

我局核定事业编制157名。年末实有人数在职在编157人,退休人员148人,遗属人员57人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年我局财政资金收入决算总额1984.94万元。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年我局财政资金支出决算总额1984.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我单位年初制订工作计划,并对费用的支出进行预算,2019年严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。所有项目支出严格按照项目实施进度情况进行资金拨付,保证资金使用规范、高效。

(二)专项预算管理。

我单位严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录。

(三)结果应用情况。

我单位对部门整体预算绩效进行自评,预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好,并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格按照财经纪律执行各项开支,保证单位的正常运转,进一步完善财务工作,以确保各项工作的有序开展。

 

(二)存在问题。

1.绩效指标设计难。

2.预算绩效评价实施难。

3.预算绩效评价结果应用难。

(三)改进建议。

预算编制阶段不仅要对预算自己进行合理的安排,还要确定绩效指标评价体系,细化绩效评价指标。预算执行阶段应建立绩效运行跟踪监控机制,定期采集绩效运行信息和数据并进行分类、汇总、整理分析。


第五部分 附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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