南江县民卫医院2021年度部门决算

2022-09-08 16:18 来源: 政府办


第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为精神病防治、控制地方病提供防治保障。业务范围:精神病诊断、治疗、管理和心理健康服务;麻风病监测、防治与管理,优抚巡诊与医疗服务。麻风病、精神病等相关疾病研究与技术指导、相关专业人员培训、健康教育(相关社会服务)等。

(二)2021年重点工作完成情况。

一、切实加强医院日常管理。

1.利用继续医学教育网络、短期培训和院内政治和业务学习平台,加强党员干部综合能力提升。

2.按照等级医院创建标准通过二级精神病专科医院验收,促进医院健康发展,实行院科两级管理,加强医院各项制度建设,继续深入推进院务公开。

3.调整充实医疗质量管理、院内感染控制、医院安全工作等领导小组,强化小组成员职能职责,严格落实“一岗双责”制度。

4.完善医院内部控制,做到科学化、民主化管理。

5.发挥社会保障作用,尽量减少医疗欠费,努力增收节支,切实改善职工待遇。

6.完善院内安全设施,确保病人、工作人员人身、财产安全,促进医院和谐稳定。

7.抓医院硬件建设。一是今年5月底前完成边坡治理工程,下半年年完成精神康复中心一期建设项目的主体和配套工程,积极争取二期建设项目资金;二是对民康医院内外环境进行整治,让医院大环境得到改造升级;三是拓展康复科、电休克治疗、心理咨询业务,提高医院整体服务功能;四是更新部分设施设备,加大设施设备维护和保养,确保医疗安全。

二、提高医疗质量管理水平。

1.充分利用医改成果,加强人才队伍建设。积极主动争取人社、民政、卫健等部门的支持,主动与大专院校衔接,做好专业人才储备(至少按100张床位)。

2.调整充实医疗质量等相关组织体系,加强医疗质量体系建设,加大与成都市精神病医院、广元市精神卫生中心、巴中市二医院对接,努力在人才培训、技术力量、双向转诊、远程会诊等方面获得支持,常态化做好医疗质量持续改进。

3.加强医院安全体系建设,完善医院安全组织、制定安全预案、组织应急演练,逗硬执行“一岗双责”责任制。加强对医院安全设施日常设备维护和管理,确保安全设施设备处于完好功能状态。认真落实行政、业务、后勤等科室值班制度,严格落实责任追究制度。

4.加强后勤保障体系,以食堂、车辆、消防安全管理为重点,保障麻风病人、精神病人及工作人员人身财产安全。

5.继续落实病人及医务人员医疗意外保险、职工人身意外保险、职工五大基本保险,解决职工的后顾之忧,降低医院的安全风险。

三、认真完成三大本职工作。

1、麻风病社会防治

对照《全国消除麻风病危害规划实施项目工作指南(2012版))》,认真完成《南江县2015—2020年麻风病防治规划》的各项目标任务;以省、市业务指导部门对麻风病社会防治相关要求完成麻风日常防治工作。今年上半年主要任务是完成《全国消除麻风病危害规划(2010-2020年)终期评估》工作,加大麻风病可疑症状监测、线索排查和规范治疗、管理。配合麻防所人员搞好麻风村留村集中供养休养员的安全、医疗、生活和后勤保障。贯彻落实《全国麻风病防治管理条例》相关规定,调整充实麻防工作人员,提升自身服务能力和水平,不断推进医院整体工作的有序开展。     

2、精神病治疗管理

(1)抓好精神病人住院救治。以“病人为中心”,以“医疗质量安全”为重点,不断提升医疗服务质量。

(2)切实履行指导中心职能职责,认真做好严重精神障碍患者管理,提升各项工作指标达标升位。

(3)加大排查和应急处置,保护患者隐私和管理系统的安全,提升自身服务能力。

(4)落实家庭医生签约服务,努力提升精神病人治疗管理可及性。

3、做好优抚巡诊工作。

在退役军人事务局安排下,做好全县优抚巡诊工作,重点完成优抚对象的健康体检和健康档案建立和完善,加强优抚对象健康教育和心理辅导。

    二、机构设置

民政局下属其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计438.42元。与2020年相比,收、支总计各增加81.5万元,增长23%。主要变动原因是人员增加,人员经费与项目经费按比例增多。

 

2020年(万元)

2021年(万元)

增长比率%

收入总计

432.8

438.42

1.3%

支出总计

432.8

438.42

1.3%

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计438.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入431.42万元,占98.4%;政府性基金预算财政拨款收入7万元,占1.6%。

 

本年收入

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

金额(万元)

438.42

431.42

7

比率(%)

100

98.4

7

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计438.42万元,其中:基本支出407.05万元,占92.8%;项目支出31.37万元,占7.2%。

 

本年支出

基本支出

项目支出

金额(万元)

438.42

407.05

31.37

比率(%)

100

92.8

7.2

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计438.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5.62万元,增长1.3%。

 

2020年(万元)

2021年(万元)

增长比率%

财政拨款收入总计

432.8

438.42

1.3%

财政拨款支出总计

432.8

438.42

1.3%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出431.42万元,占本年款收入98.4%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加18.62万元,增长4.51%。

 

2021年(万元)

2020年(万元)

比率(%)

一般公共预算财政拨款支出

431.42

412.8

4.51%

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出431.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业:支出30.52万元,7.07%;卫生健康支出:支出382.50万元,占88.66%;住房保障支出:支出18.39万元,占4.27%。

 

 

一般公共预算财政拨款

社会保障和就业

卫生健康支出

住房保障支出

金额(万元)

431.42

30.52

382.50

18.39

比率(%)

100

7.07%

88.66%

4.27%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为431.42万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出6.00万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出24.52万元,完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出30.00万元,完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)支出310.02万元,完成预算100%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神卫生机构(项)支出4万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出8.41万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出15.96万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.11万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.39万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.05万元,其中:

人员经费359.55万元,主要包括:基本工资93.53万元、津贴补贴25.24万元、奖金87.91万元、绩效工资59.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金18.39万元、生活补助17.03万元、医疗费2万元。
  日常公用经费47.5万元,主要包括:办公费5.80万元、水费4.00万元、电费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费7.80万元、维修(护)费2.00万元、工会经费3.07万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出9.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

金额

0

3

0

比率

0

100%

0

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是未预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2万元,增长200%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展精神病、麻风病防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是未预算。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出7万元。

主要用于物资采购、设施设备购置及维修等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,未预算机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2021年,南江县民卫医院政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,南江县民卫(康)医院共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于单位办公。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对麻风病防治等项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目支出执行进度按相关文件要求执行,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“省级彩票公益金”“ 精神卫生与慢性病防治””“麻风病防治专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)精神卫生与慢性病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.96万元,执行数为15.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,及时发现和规范治疗管理精神心理疾病的人群。

(2)麻风病防治专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元,执行数为8.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步落实结核病、寄生虫病、地方病、麻风病等防控举措,提高基层防病能力,提升防治工作质量。

(3)省级彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,主要用于物资采购、设施设备购置及维修等。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称

精神卫生与慢性病防治

预算单位

南江县民卫医院

预算执行情况(万元)

预算数:

15.96万元

执行数:

15.96万元

其中-财政拨款:

15.96万元

其中-财政拨款:

15.96万元

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。

加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

质量指标

在册严重精神障碍患者管理率

≧80%

≧80%

项目效益

可持续影响指标

居民健康水平提高

中长期

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

公共卫生均等化水平提高

中长期

中长期

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称

麻风病防治专项

预算单位

南江县民卫医院

预算执行情况(万元)

预算数:

8.41万元

执行数:

8.41万元

其中-财政拨款:

8.41万元

其中-财政拨款:

8.41万元

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步落实结核病、寄生虫病、地方病、麻风病等防控举措,提高基层防病能力,提升防治工作质量。

1、全年发现可疑线索患者61例疑似麻风病人给予调查和涂片。2、现症患者7例,对2例出现麻风反应及时治疗。3、20例新发服药病人完成治疗停用抗麻风药,联合化疗率和规范治疗率达100%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

开展输入性疟疾病例检查县

1个

1个

产出指标

质量指标

开展麻风病综合防治巩固

持续巩固

持续巩固

项目效益

社会效益指标

拟婚人群对自我健康保健意识

逐步提高

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度指标

卫生监督服务对象满意度

100%

100%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称

省级彩票公益金

预算单位

南江县民康医院

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于物资采购、设施设备购置及维修等

用于物资采购、设施设备购置及维修等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

整合南江县民康医院精神卫生福利机构建设

1个

1个

产出指标

质量指标

事业单位设施设备达标率

100%

100%

效益指标

社会效益

指标

事业单位服务能力

不断提升

不断提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≧85%

≧85%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南江县民卫医院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业(类)抚恤款)死亡抚恤(项):按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。     

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):指收治各类传染病人医院的支出;卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):专门收治精神病人医院的支出;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫下乡工作队员工作经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

南江县民卫医院

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

南江县民卫(康)医院内设7个机构:综合科、住院部(护理部)、门诊部、医技科、总务科、安保科、麻烦防治所。

(二)机构职能。

精神病诊断、住院治疗,麻风病监测防治与咨询、民政优抚救助对象医疗服务、相关疾病研究与技术指导、相关专业人员培训、健康教育(相关社会服务)。

(三)人员概况。

2021年底,本部门事业单位编制人数共23人,年末在编实有人数23人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年收到财政资金438.42万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计438.42万元,其中:基本支出407.05万元,占98.4%;项目支出24.37万元,占1.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位于2021年初按县财政局统一要求编制了部门预算。2021年部门预算支出总额438.42万元,其中基本支出407.05万元,项目支出24.37万元。为加强部门预算管理,我单位制定了财务管理制度、内部控制制度等,全面提升财政预算管理水平,稳步提高精神病病人资金保障度。

(二)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年,我单位通过年初编制预算并编制项目绩效目标,年中调整预算,使用资金严格执行审批程序,执行进度按相关文件要求执行,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少加之压缩一般公共经费后导致经费不足:日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

(三)改进建议。

1.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.对相关人员加强培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

附件2

 

南江县民卫医院

麻风病防治专项项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能:建立健全全县麻风监测项目管理,早期发现麻风病人,控制村、社区传染,减少患者畸残发生,消除麻风危害,提高基层医疗机构医务人员的麻风病警觉性和麻风疫情监测工作质量,年度麻风病人随访到位率达90%及以上,可疑线索报告率达90%及以上。

2.项目立项、资金申报的依据;为有效控制麻风病流行,减少麻风病危害,根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于提前下达重大传染病防控中央补助资金的通知》(川财社[2020]208号),现结合南江县麻风病防治工作实际,制定本实施方案。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:项目实施单位按照项目方案中的活动内容使用资金,做到专款专用,并收集整理项目执行过程中所有财务资料并妥善保存,以备审计,确保发挥最大资金效益。

(二)项目绩效目标。

(一)麻风病现症病例监测

县民卫医院须在现症病例联合化疗期间进行每月1次随访检查,直至完成治疗,对完成治疗未判愈的现症病人每半年进行至少1次随访检查,每年至少查菌1次;如病人发生神经炎、麻风反应、严重不良反应等,免费提供药品及相关医学检查,必要时送乡镇卫生院或者县级以上综合医院住院治疗,应适当增加随访频率,每例现症病人的密切接触者每年须进行1次麻风病相关症状和体征的询问和检查,以上所有检查结果须及时录入麻风病防治管理信息系统(LEPMIS)。

开展新病例监测、现症病例管理和治疗,疑似麻风病患者确诊、病例疗效观察和随访,重症病例(麻风反应、神经炎、药物反应)救治等工作,为畸残患者提供自我护理康复指导,为溃疡患者提供敷料包并开展溃疡换药治疗,为麻木手、足患者提供防护用具,减少新发畸残和避免原有畸残加剧。

(二)麻风病症状监测

开展麻风病症状监测和健康教育,提高基层医疗机构医务人员麻风病警惕性。各医疗卫生机构的医务人员对具有麻风病可疑症状或体征者进行登记、报告、转诊、排查,促进麻风病例早期发现、控制传染源、减少畸残发生、降低社会歧视的措施和策略。需要开展监测的麻风病可疑症状包括:

1.诊断不明或久治不愈的慢性皮肤病(三月以上);

2.皮肤闭汗(局部干燥)或感觉异常,如麻木、蚁行感;

3.眉毛稀疏脱落,酒醉样面容;

4.面部或耳垂出现肿胀或结节肿块;

5.水肿性红斑损害、结节性红斑损害;

6.神经粗大、疼痛或触痛;

7.手或足发生反复无痛性伤口、溃疡或容易烧/灼伤;

8.闭眼不拢、口角歪斜、手掌指肌肉萎缩或出现爪型手、垂足。

监测对象的登记和报告,按照属地管理原则,各医疗卫生机构对来自本单位皮肤科、神经科或其他相关科室就诊人群中符合1条或1条以上麻风病可疑症状者,作为监测对象进行登记,并向县民卫医院报告、转诊。对需转诊的监测对象,各医疗卫生机构应填写《麻风病症状监测报告卡》(附件1)一式三份:一份由本医疗卫生机构存档;一份由本医疗卫生机构一周内报至县民卫医院;一份由监测对象携带至县民卫医院复诊。

(三)高危对象监测

1、密切接触者调查:密切接触者主要指病人的家庭成员及亲属和近亲属,也包括患者的周围邻居和朋友。县民卫医院在进行病例流行病学调查的同时,要对至少5名以上密切接触者进行麻风病相关症状和体征的询问和检查,并定期随访检查。

2、治愈存活者监测:2021年麻风愈后存活患者进行一年一次随访监测,乡镇、中心卫生院给予协助随访,若有死亡病例,须提供死亡病例信息,并立即向南江县民卫医院报告,便于上报录入全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS)。

3、麻风可疑者筛查:乡村医生主动开展线索调查,筛查可疑患者,负责辖区内疑似病例报告,县民卫医院专业医生现场核查并确诊。

(四)疫点调查

1、开展疫点调查、通过主动发现病例的方式,消除可能的传染。

2、对新(复)发病人所在的疫点(独立自然村或村民小组、城镇街道或厂矿、学校)的普通人群进行麻风病调查。基层医务人员经过培训,在专业人员现场指导下,一同对疫点的全体居民进行逐一体检,筛查可能被传染而发病的遗漏患者。

(五)信息管理

县民卫医院负责麻风病信息管理工作,认真落实麻风病症状监测工作,确保麻风信息管理系统运转正常,做好麻风病案、随访记录的审核、录入工作,提高资料准确性、完整性和及时性。

(六)分级培训

县卫生健康局组织县人民医院、县中医医院的皮肤、神经、外科以及预防保健科的专家、县民卫医院专家对乡镇、中心卫生院相关技术人员进行麻风病防治知识、麻风疑似病例登记、报告、转诊制度等知识培训,并进行考核。县民卫医院加强对乡村医生培训、督导,指导村医管理患者,及时清理判愈患者。

(七) 流动人口麻风病监测

由乡镇、中心卫生院公共卫生科组织辖区村卫生室定期对来自麻风高流行地区(云、贵、藏、渝、湘等省及我省高流行地区)的流动人口进行麻风病线索排查,对广东、浙江等地打工归来的民工作为重点人群进行线索调查,对发现的麻风疑似病例按照麻风疑似病例登记、报告和转诊程序处置。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

麻风病防治专项经费申报8.41万元,批复该项目资金8.41万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金计划:2021年计划下达麻风病防治专项经费8.41万元。

资金到位:2021年下达麻风病防治专项经费8.41万元,资金到位率100%。

资金使用:主要用于麻风病防治监测办公费、水电费、知识宣传费、培训费、会议费、差旅费等相关支出。

(三)项目财务管理情况。

该项目内控措施、财务管理制度健全,资金拨付审批程序合规,财务核算及时,会计信息真实。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程:县卫生健康局负责项目工作的组织领导,指导制定项目工作实施方案。县民卫医院负责项目的具体实施,提供技术支持,负责患者治疗、发现、康复和管理的各项技术措施,落实质量控制、信息收集、技术指导与督查考核。

(二)项目监管情况。县卫生健康局参照上级考核和评估指标对项目防治工作进展中的措施落实、经费使用、执行进度、工作质量和防治效果进行检查与评估。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。2021全县实际支出麻风病防治专项资金8.41万元。

2.目标质量完成情况:麻风病防治专项资金发放率100%。

3.目标成本完成情况:该项目共支出8.41万元,完成预算的100%。

(二)项目效益情况。

项目完成数量:开展输入性疟疾病例检查县1个。

项目完成质量:开展麻风病综合防治持续巩固。

项目完成效益:拟婚人群对自我健康保健意识逐步提高。

项目满意度指标:卫生监督服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过认真开展麻风病防治资金项目绩效自评活动,我县麻风病防治资金项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性。

(二)存在的问题。

因我单位从事麻风病人员较少,开展经费有限,覆盖面不广,不能广泛的惠及全县易受损人群。

(三)相关建议。

加大政策宣传力度,通过微信公众号、手机短信、电视、广播等方式让麻风病防治政策家喻户晓,让更多的麻风病病人能享受到国家的惠民福利政策。

 

 

 

 


第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年度部门决算公开表.xls

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