2022年度四川省南江县卫生进修学校单位决算

2023-08-28 10:55 来源: 南江县卫健局

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

南江县卫生进修学校负责实施全县卫技人员培训工作,加强基层医护人员(包括乡村医生)业务知识培训,搜集最新医疗卫生信息,为医务人员举办各种形式的知识更新培训班等。

二、机构设置

南江县卫生进修学校是南江县卫生健康局下设的专门从事在职医务人员和村医培训的事业单位,由财政全额预算拨款,现有编制6人,2022年底实际在职人员5人,退休16人,学校内设教务科、财务科、总务科、办公室等。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,008,200.00元。与2021年相比,收、支总计各减少129,363.00元,下降11.37%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入中卫生健康支出较上年下降。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    2022年本年收入合计1,008,200.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,008,200.00元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    2022年本年支出合计1,008,200.00元,其中:基本支出984,000.00元,占97.60%;项目支出24,200.00元,占2.40%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

    2022年财政拨款收、支总计1,008,200.00元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少129,363.00元,下降11.37%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入中卫生健康支出较上年下降。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,008,200.00元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少129,363.00元,下降11.37%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入中卫生健康支出较上年下降。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    2022年一般公共预算财政拨款支出1,008,200.00元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65,600.00元,占6.50%;卫生健康支出876,000.00元,占86.89%;住房保障支出66,600.00元,占6.61%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    2022年一般公共预算支出决算数为1,008,200.00元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为65,600.00元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政拨款计划。

2.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为851,800.00元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政拨款计划。

3.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为24,200.00元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政拨款计划。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为66,600.00元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政拨款计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出984,000.00元,其中:

人员经费941,900.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费42,100.00元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出等。
  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,本单位机关运行经费支出0元,与2021年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2022年,本单位政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价结果来看,自评总得分92分,绩效完成情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗业务收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。主要是财政安排给医院的各项保险费用及离退休人员费用。

9.卫生健康支出:指财政部门集中安排的用于我院各类医疗卫生健康支出及计划生育服务,公共卫生支出等.

10.住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费

预算单位

南江县卫生进修学校

预算执行情况(万元)

预算数:

24,200.00元

执行数:

24,200.00元

其中-财政拨款:

24,200.00元

其中-财政拨款:

24,200.00元

其它资金:

0元

其它资金:

0元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,完成县委、县政府交办的乡村振兴与脱贫攻坚衔接相关工作任务。

通过项目实施,顺利完成县委、县政府交办的乡村振兴与脱贫攻坚衔接相关工作任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

乡村振兴与脱贫攻坚衔接

≧100%

100%

质量指标

完成任务

≧100%

100%

效益指标

社会效益指标

老百姓满意

≧90%

95%

满意度指标

帮扶对象满意度指标

帮扶对象满意度

高中低

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

扫一扫在手机打开当前页